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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010941
Monto de la Factura
₲ 186.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75255
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.930.167

Retención DNCP
₲ 663.015
Retención IVA
₲ 5.074.091
Retención Renta
₲ 3.382.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-92873
Monto Contrato
₲ 568.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.519.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.519.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278284
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL, BLOQUE 8 Y SEDE 1
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico