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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000904
Monto de la Factura
₲ 11.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167250
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.628.173

Retención DNCP
₲ 39.827
Retención IVA
₲ 304.800
Retención Renta
₲ 203.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
150/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-102469
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.188.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.188.750

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272679
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico