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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003575
Monto de la Factura
₲ 27.233.333
Nro. Solicitud de Transferencia
29829
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.651.820

Retención DNCP
₲ 96.059
Retención IVA
₲ 742.727
Retención Renta
₲ 742.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-166469
Monto Contrato
₲ 441.799.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.143.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.143.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352390
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico