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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003739
Monto de la Factura
₲ 2.181.273
Nro. Solicitud de Transferencia
68017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.601

Retención DNCP
₲ 7.694
Retención IVA
₲ 59.489
Retención Renta
₲ 59.489
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-166469
Monto Contrato
₲ 441.799.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.143.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.143.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352390
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico