Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013544
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35656
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.542
Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-162236
Monto Contrato
₲ 277.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.320.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.320.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico
