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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014920
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76977
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2019
Fecha de la Transferencia
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.867

Retención DNCP
₲ 1.587
Retención IVA
₲ 12.273
Retención Renta
₲ 12.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-162236
Monto Contrato
₲ 277.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.320.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.320.376

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico