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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000554
Monto de la Factura
₲ 27.698.063
Nro. Solicitud de Transferencia
133414
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2018
Fecha de la Transferencia
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.089.561

Retención DNCP
₲ 97.698
Retención IVA
₲ 755.402
Retención Renta
₲ 755.402
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-160894
Monto Contrato
₲ 40.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.808.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.808.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346646
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico