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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036800
Monto de la Factura
₲ 1.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190246
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 944.752

Retención DNCP
₲ 3.538
Retención IVA
₲ 27.355
Retención Renta
₲ 27.355
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-162237
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.435.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.435.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico