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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 4.249.887
Nro. Solicitud de Transferencia
171729
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.003.085

Retención DNCP
₲ 14.990
Retención IVA
₲ 115.906
Retención Renta
₲ 115.906
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-160298
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.791.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.791.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348811
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico