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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016280
Monto de la Factura
₲ 4.239.750
Nro. Solicitud de Transferencia
130483
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.993.535

Retención DNCP
₲ 14.955
Retención IVA
₲ 115.630
Retención Renta
₲ 115.630
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-163776
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.191.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.191.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340416
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LAS FISCALIAS DE VILLARRICA Y PEDRO J. CABALLERO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico