Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010078
Monto de la Factura
₲ 20.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91537
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12012
Monto Contrato
₲ 20.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.956.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.956.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202963
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Hospitalarios
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu