Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005003
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.100.350
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            88467
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-11-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-12-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-12-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.100.350
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NIMIO VILLALBA GAUTO
        
                                    RUC
                            
            2538822-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            022-2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-10-6478
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.297.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 190.473.523
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 190.473.523
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            191725
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA
        