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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69164
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4661
Monto Contrato
₲ 38.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.301.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.301.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL