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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0280765
Monto de la Factura
₲ 14.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.048.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9971
Monto Contrato
₲ 16.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.047.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.047.343

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193252
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumos Varios
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer