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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0162377
Monto de la Factura
₲ 6.194.430
Nro. Solicitud de Transferencia
82674
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.194.430

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3572
Monto Contrato
₲ 22.085.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.031.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.031.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque