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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0162376
Monto de la Factura
₲ 4.180.660
Nro. Solicitud de Transferencia
82702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.180.660

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3572
Monto Contrato
₲ 22.085.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.031.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.031.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque