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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0418009
Monto de la Factura
₲ 1.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42002
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.790.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
007/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-1995
Monto Contrato
₲ 214.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.290.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.290.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL VIA MODEM USB
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)