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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001349
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107794
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17494
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193675
Nombre de la Licitación
Reparacion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional