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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 24.002.527
Nro. Solicitud de Transferencia
115619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.002.527

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROCODA INGENIERIA S.R.L
RUC
80021837-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10920
Monto Contrato
₲ 38.990.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.079.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.079.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192855
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma