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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 8.569.800
Nro. Solicitud de Transferencia
80064
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.569.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
011-2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-5509
Monto Contrato
₲ 133.369.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.832.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.832.185

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA