Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0001577
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 40.832.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            60786
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-09-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-09-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 40.832.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80020046-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            3
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-10-3846
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 311.395.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 291.073.268
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 291.073.268
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            195702
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo
        