Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000311
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 37.171.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            91005
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-11-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-12-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-12-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 37.171.600
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIA FLORENTINA ROJAS SERVIAN
        
                                    RUC
                            
            264794-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            110/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-10-9853
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 194.453.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 184.921.269
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 184.921.269
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            185428
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        