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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0147389
Monto de la Factura
₲ 2.367.266
Nro. Solicitud de Transferencia
44335
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
27-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.367.266

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-1999
Monto Contrato
₲ 42.226.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.156.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.156.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188456
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos y Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu