Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0023504
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 131.575
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            95755
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-12-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-12-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 131.575
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PAPELERA GUAIRA SRL
        
                                    RUC
                            
            80022417-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            118
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-10-13364
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 107.096.060
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 101.428.816
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 101.428.816
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            198956
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL PARA DEPENDENCIAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        