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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000566
Monto de la Factura
₲ 88.763.760
Nro. Solicitud de Transferencia
89644
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.763.760

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6211
Monto Contrato
₲ 177.534.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.553.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.553.126

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA