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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0135064
Monto de la Factura
₲ 575.450
Nro. Solicitud de Transferencia
108668
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.450

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3948
Monto Contrato
₲ 31.035.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.645.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.645.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL