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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008316
Monto de la Factura
₲ 49.887.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33894
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.887.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12002-11-27960
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.371.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.371.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica