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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013991
Monto de la Factura
₲ 11.381.010
Nro. Solicitud de Transferencia
82569
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.035.861

Retención DNCP
₲ 43.578
Retención IVA
₲ 79.233
Retención Renta
₲ 222.338
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-138415
Monto Contrato
₲ 126.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.950.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.950.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323336
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología