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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002472
Monto de la Factura
₲ 27.226.718
Nro. Solicitud de Transferencia
111486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.892.114

Retención DNCP
₲ 97.026
Retención IVA
₲ 742.547
Retención Renta
₲ 495.031
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145066
Monto Contrato
₲ 217.831.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.969.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.969.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325540
Nombre de la Licitación
Servicio de seguridad y vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad