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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002226
Monto de la Factura
₲ 27.226.716
Nro. Solicitud de Transferencia
183019
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.217.512

Retención DNCP
₲ 101.647
Retención IVA
₲ 388.953
Retención Renta
₲ 518.604
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145066
Monto Contrato
₲ 217.831.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.969.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.969.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325540
Nombre de la Licitación
Servicio de seguridad y vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad