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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005159
Monto de la Factura
₲ 946.898
Nro. Solicitud de Transferencia
148335
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 891.910

Retención DNCP
₲ 3.340
Retención IVA
₲ 25.824
Retención Renta
₲ 25.824
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140325
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.211.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.211.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala