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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 195.125
Nro. Solicitud de Transferencia
180877
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.793

Retención DNCP
₲ 688
Retención IVA
₲ 5.322
Retención Renta
₲ 5.322
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140325
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.211.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.211.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala