Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002718
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.788.331
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            140454
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-10-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 23.573.252
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 88.337
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 676.045
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 450.697
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LILIAN TERESA ESCOBAR
        
                                    RUC
                            
            1326701-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-17-135508
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 300.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 285.294.546
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 285.294.546
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            321662
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Ceremonial y Protocolo - Secretaría Nacional de Cultura
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Cultura
        