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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002586
Monto de la Factura
₲ 39.411.596
Nro. Solicitud de Transferencia
94800
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.479.711

Retención DNCP
₲ 140.449
Retención IVA
₲ 1.074.862
Retención Renta
₲ 716.574
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135508
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321662
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Protocolo - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura