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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002838
Monto de la Factura
₲ 29.876.161
Nro. Solicitud de Transferencia
17596
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.411.686

Retención DNCP
₲ 106.468
Retención IVA
₲ 814.804
Retención Renta
₲ 543.203
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135508
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321662
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Protocolo - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura