Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0002152
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.858.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            159885
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-11-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-12-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-12-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.692.499
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.083
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 77.959
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 77.959
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
        
                                    RUC
                            
            2905077-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            70/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-17-150817
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 463.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 302.945.839
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 299.349.924
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            336019
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Catering, Ceremonial y Gastronómicos.-
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        