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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002617
Monto de la Factura
₲ 70.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83038
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.935

Retención DNCP
₲ 247
Retención IVA
₲ 1.909
Retención Renta
₲ 1.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
70/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-150817
Monto Contrato
₲ 463.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.945.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.349.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336019
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering, Ceremonial y Gastronómicos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo