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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000113
Monto de la Factura
₲ 269.272.727
Nro. Solicitud de Transferencia
158136
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.272.727

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Grupo Megga SRL
RUC
80085804-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-149353
Monto Contrato
₲ 296.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.998.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.998.858

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335711
Nombre de la Licitación
Provisión, montaje y puesta en marcha de aires acondicionados para el circuito Vivencial del Mundo Guaraní
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo