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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 8.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65481
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.121.385

Retención DNCP
₲ 30.433
Retención IVA
₲ 232.909
Retención Renta
₲ 155.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-152468
Monto Contrato
₲ 299.312.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.640.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.640.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337250
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas