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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 16.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34873
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.824.338

Retención DNCP
₲ 59.299
Retención IVA
₲ 453.818
Retención Renta
₲ 302.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ARNULFO CABRAL RUIZ
RUC
1221128-1
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-152211
Monto Contrato
₲ 146.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.368.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.368.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336667
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil, para hijos de los funcionarios de la SNNA.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia