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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0003549
Monto de la Factura
₲ 67.205.536
Nro. Solicitud de Transferencia
168032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.911.243

Retención DNCP
₲ 239.496
Retención IVA
₲ 1.832.878
Retención Renta
₲ 1.221.919
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145475
Monto Contrato
₲ 473.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.365.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.365.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331888
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales Promocionales.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo