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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004983
Monto de la Factura
₲ 16.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.310.807

Retención DNCP
₲ 57.375
Retención IVA
₲ 439.091
Retención Renta
₲ 292.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135534
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.204.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.204.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321669
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura