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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030235
Monto de la Factura
₲ 16.184.200
Nro. Solicitud de Transferencia
167941
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.390.880

Retención DNCP
₲ 57.675
Retención IVA
₲ 441.387
Retención Renta
₲ 294.258
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-142808
Monto Contrato
₲ 117.318.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.075.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.075.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328706
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social