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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 1.358.700
Nro. Solicitud de Transferencia
161838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.292.099

Retención DNCP
₲ 4.842
Retención IVA
₲ 37.055
Retención Renta
₲ 24.704
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140323
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.027.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.027.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala