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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 50.824.250
Nro. Solicitud de Transferencia
126079
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.332.938

Retención DNCP
₲ 181.119
Retención IVA
₲ 1.386.116
Retención Renta
₲ 924.077
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143693
Monto Contrato
₲ 165.697.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.574.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.574.930

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326958
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 08/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE LOS DIVERSOS MEDIOS DEPENDIENTES DE LA SICOM - AD REFERENDUM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación