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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002942
Monto de la Factura
₲ 52.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140572
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.007.379

Retención DNCP
₲ 187.394
Retención IVA
₲ 1.434.136
Retención Renta
₲ 956.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-142772
Monto Contrato
₲ 154.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.570.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.570.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333352
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social