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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0012672
Monto de la Factura
₲ 46.950.420
Nro. Solicitud de Transferencia
133942
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.284.873

Retención DNCP
₲ 165.607
Retención IVA
₲ 1.280.466
Retención Renta
₲ 1.280.466
Multa
₲ 939.008

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-152395
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.703.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.512.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULAS LÁCTEAS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia