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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070841
Monto de la Factura
₲ 8.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44917
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.216.483

Retención DNCP
₲ 30.790
Retención IVA
₲ 235.636
Retención Renta
₲ 157.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-135631
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.906.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.906.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319890
Nombre de la Licitación
Servicio de seguro medico para funcionarios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional