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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 29.618.955
Nro. Solicitud de Transferencia
111896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.167.088

Retención DNCP
₲ 105.551
Retención IVA
₲ 807.790
Retención Renta
₲ 538.526
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCA CONCEPCION BENITEZ PELOZO
RUC
712579-8
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-142815
Monto Contrato
₲ 562.760.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.565.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.565.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331613
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Jardinería para el Centro Acuático Nacional
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes