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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005127
Monto de la Factura
₲ 11.749.900
Nro. Solicitud de Transferencia
158179
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.959.371

Retención DNCP
₲ 41.872
Retención IVA
₲ 320.452
Retención Renta
₲ 213.635
Multa
₲ 214.570

Datos del Contrato

Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-144707
Monto Contrato
₲ 34.843.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.155.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.155.353

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329043
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONERS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py